|
Faktúra |
FSJ-2026-51
|
mäso, mäs.výrobky
|
1 940.56 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
KÚN s.r.o. |
školská jedáleň |
Repaszká Irena |
vedúca ŠJ |
20.03.2026 |
|
Faktúra |
FSJ-2026-50
|
hrubý, mliečny,ster.tovar, vajcia
|
1 290.58 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
INMEDIA spol. s.r.o |
školská jedáleň |
Repaszká Irena |
vedúca ŠJ |
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
|
hrubý, mliečny,ster.tovar, vajcia
|
1 290,58 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
INMEDIA spol. s.r.o |
školská jedáleň |
Repaszká Irena |
vedúca ŠJ |
20.03.2026 |
|
Faktúra |
FSJ-2026-49
|
hrubý, mliečny,ster.tovar, vajcia
|
552,08 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
INMEDIA spol. s.r.o |
školská jedáleň |
Repaszká Irena |
vedúca ŠJ |
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
|
hrubý, mliečny,ster.tovar, vajcia
|
552,08 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
INMEDIA spol. s.r.o |
školská jedáleň |
Repaszká Irena |
vedúca ŠJ |
20.03.2026 |
|
Faktúra |
FSJ-2026-48
|
ovocie, zelenina
|
637,92 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
EUROKAF, s.r.o. |
školská jedáleň |
Repaszká Irena |
vedúca ŠJ |
20.03.2026 |
|
Faktúra |
FSJ-2026-47
|
chlieb, pečivo
|
319,72 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
BFZ, s.r.o. |
školská jedáleň |
Repaszká Irena |
vedúca ŠJ |
20.03.2026 |
|
Faktúra |
FSJ-2026-46
|
mäso, mäs.výrobky
|
1 656.81 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
KÚN s.r.o. |
školská jedáleň |
Repaszká Irena |
vedúca ŠJ |
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
|
hrubý, mliečny,ster.tovar, vajcia
|
247,47 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
INMEDIA spol. s.r.o |
školská jedáleň |
Repaszká Irena |
vedúca ŠJ |
20.03.2026 |
|
Faktúra |
FSJ-2026-45
|
hrubý, mliečny,ster.tovar, vajcia
|
247,47 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
INMEDIA spol. s.r.o |
školská jedáleň |
Repaszká Irena |
vedúca ŠJ |
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
|
hrubý, mliečny,ster.tovar, vajcia
|
1 277,94 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
INMEDIA spol. s.r.o |
školská jedáleň |
Repaszká Irena |
vedúca ŠJ |
20.03.2026 |
|
Faktúra |
FSJ-2026-44
|
hrubý, mliečny,ster.tovar, vajcia
|
1 277.94 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
INMEDIA spol. s.r.o |
školská jedáleň |
Repaszká Irena |
vedúca ŠJ |
20.03.2026 |
|
Faktúra |
1026000065
|
Čistenie vnútornej kanalizácie
|
1 650.00 |
s DPH |
202600041
|
|
12.03.2026 |
AQUASTAV Ing. Ján Hronec |
ZŠ Zakarpatská 12, Rožňava |
PaedDr. Zuzana Liptáčiková |
riaditeľka školy |
13.03.2026 |
|
Faktúra |
1026000066
|
Odborná prehliadka a odborná skúška elektroinštalácie ZŠ a ŠJ
|
3 000.00 |
s DPH |
202600002
|
|
12.03.2026 |
Robert Šafár |
ZŠ Zakarpatská 12, Rožňava |
PaedDr. Zuzana Liptáčiková |
riaditeľka školy |
13.03.2026 |
|
Faktúra |
1026000064
|
Odber kuchynského odpadu 02-2026
|
55,60 |
s DPH |
202600024
|
|
11.03.2026 |
Inta s.r.o. |
ZŠ Zakarpatská 12, Rožňava |
PaedDr. Zuzana Liptáčiková |
riaditeľka školy |
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
|
ovocie, zelenina
|
637,95 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
EUROKAF, s.r.o. |
školská jedáleň |
Repaszká Irena |
vedúca ŠJ |
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
43
|
Kancelárske potreby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
Ladislav Mihálik LAAX |
ZŠ Zakarpatská 12, Rožňava |
PaedDr. Zuzana Liptáčiková |
riaditeľka školy |
13.03.2026 |
|
Faktúra |
1026000062
|
Dobitie el. stravovacích kariet pre ZŠ /zdravot.dôvody/,jarné prázdniny ZŠ, ŠJ
|
284,24 |
s DPH |
202600038
|
|
10.03.2026 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
ZŠ Zakarpatská 12, Rožňava |
PaedDr. Zuzana Liptáčiková |
riaditeľka školy |
13.03.2026 |
|
Faktúra |
1026000061
|
školské potreby pre žiakov v HN na II. polrok 2025/26
|
116,20 |
s DPH |
202600042
|
|
10.03.2026 |
Ladislav Mihalik - LAAX |
ZŠ Zakarpatská 12, Rožňava |
PaedDr. Zuzana Liptáčiková |
riaditeľka školy |
13.03.2026 |
|
Faktúra |
FSJ-2026-41
|
hrubý, mliečny,ster.tovar, vajcia
|
1 722.74 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
INMEDIA spol. s.r.o |
školská jedáleň |
Repaszká Irena |
vedúca ŠJ |
20.03.2026 |